Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| FINANZIARIO | 30/03/2016 |
FINANZIARIO num.part. 17 del 30/03/2016 ACQUISTO CANCELLERIA DALLA DITTA ERREBIAN - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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| FINANZIARIO | 30/03/2016 |
FINANZIARIO num.part. 16 del 30/03/2016 FATTURE TISCALI PERIODO FEBBRAIO/MARZO. |
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| FINANZIARIO | 30/03/2016 |
FINANZIARIO num.part. 15 del 30/03/2016 ACQUISTO CANCELLERIA DALLA DITTA ERREBIAN. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 25/03/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 84 del 25/03/2016 "Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e a persone in situazioni di povertà e di disagio 2015" linea di intervento 3 Servizio Civico Comunale. Rettifica determinazione 27 del 19/02/2016. Riapertura termini. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 25/03/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 44 del 25/03/2016 Impegno e liquidazione permessi per mandato amministrativo dipendente Azienda Trasporti Pubblici FARRE FRANCO - |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 25/03/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 43 del 25/03/2016 Liquidazione fattura ditta Teorema Informatica Sr.l. per acquisto 2 schede telefoniche ed un cellulare da destinare al Sindaco ed agli Istruttori di Vigilanza. Euro 160,90. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 25/03/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 42 del 25/03/2016 Acquisto telefoni per gli uffici comunali dalla Ditta Logica Informatica srl di Sassari - Assunzione impegno di spesa |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 23/03/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 83 del 23/03/2016 PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE "EDUCATORE PROFESSIONALE" - MENSILITÀ DI DICEMBRE 2015. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 23/03/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 82 del 23/03/2016 PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE "OSS, SOLLIEVO E TRASPORTO" PERIODO dicembre 2015. Società Consortile Andalas de Amistade |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 23/03/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 81 del 23/03/2016 Legge 21.05.1998, n. 162: Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Liquidazione piano gestione indiretta |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 23/03/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 80 del 23/03/2016 PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014. Intervento sostitutivo previsto dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010 per DURC irregolare nei confronti Jolly Soc. Cooperativa Sociale. Versamento quote all'INPS competente per territorio. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 23/03/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 79 del 23/03/2016 Servizio scuolabus comunale. Liquidazione fatture Gennaio e Febbraio 2016. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 23/03/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 64 del 23/03/2016 LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - REALIZZAZIONE LOCULI. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 23/03/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 63 del 23/03/2016 SERVIZIO DI IGIENE URBANA PRESSO IL COMUNE DI OSILO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE CANONI DITTA CICLAT TRASPORTI AMBIENTE - P.IVA 02365600390 DI RAVENNA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 IMPORTO TOTALE EURO 56833,32 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 23/03/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 62 del 23/03/2016 Affidamento "Servizio di trasporto e pesata trattrice agrigola di proprieta' del Comune di Osilo" alla Ditta Domenico Nonna Group - Auto ed Energia di Domenico Nonna. - C.F. NNNDNC70M26G156A - P.IVA 01664090907 ed assunzione impegno di spesa di euro 160,00 IVA compresa. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 23/03/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 41 del 23/03/2016 Liquidazione fattura ditta PULINAS ANTONIO per revisione veicolo di proprieta' del Comune marca PEUGEOT targato DW651DM. Euro 67,00 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 23/03/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 40 del 23/03/2016 Liquidazione fattura ditta HALLEY SARDEGNA S.r.l. per canone assistenza software 1 semestre 2016 |
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| FINANZIARIO | 23/03/2016 |
FINANZIARIO num.part. 14 del 23/03/2016 IMPEGNO DI MASSIMA PER L'ANNO 2016 SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTI I LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. |
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| FINANZIARIO | 23/03/2016 |
FINANZIARIO num.part. 13 del 23/03/2016 ACQUISTO CARTUCCE TONER E ALTRO MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA S.G.F. DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA. |
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| FINANZIARIO | 22/03/2016 |
FINANZIARIO num.part. 12 del 22/03/2016 RETTIFICA DETERMINAZIONE N.11/2016 (REGISTRO GENERALE N.191/2016) |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 21/03/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 78 del 21/03/2016 PLUS Anglona-Coros-Figuilinas - Progetto "Vita Indipendente e inclusione nella società"- Liquidazione rimborso spese di affitto - Mese di febbraio 2016. CUP E31E14000570005 |
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| FINANZIARIO | 21/03/2016 |
FINANZIARIO num.part. 11 del 21/03/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPEGNO PER L'ANNO 2016 E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE/GENNAIO E GENNAIO 2016. |
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| FINANZIARIO | 21/03/2016 |
FINANZIARIO num.part. 10 del 21/03/2016 NOMINA REVISORE DEI CONTO TRIENNIO 2016/2019 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO |
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| FINANZIARIO | 18/03/2016 |
FINANZIARIO num.part. 9 del 18/03/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA Q8 PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 16/03/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 61 del 16/03/2016 Lavori di manutenzione ordinaria Aree verde pubblico : Liquidazione a favore della Ditta My Garden di Cristian Manca con sede in Via Malaspina n°24, Osilo della mensilita' relativa al mese di Dicembre 2015 per euro 1.947,94. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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