Atti amministrativi

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TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 199 del 03/09/2019
Conferimento frazione organica presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres effettuate nel mese di Luglio 2019 - CIG: Z42268B91A. Liquidazione fattura n. 55/PIC del 31.07.2019 alla Società Verde Vita - P.IVA 01721260907. Importo complessivo Euro 3.147,90
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 198 del 03/09/2019
Servizio di manutenzione ordinaria aree verdi comunali. CIG: ZC72603BF4. Liquidazione fattura n. 8/PA del 01.08.2019 alla Ditta My Garden di Manca Christian di Osilo, per il servizio eseguito dal 01.06.2019 al 31.07.2019. Importo complessivo Euro 3.895,86.
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 197 del 03/09/2019
Corsa all'Anello 2019. Liquidazione indennità a favore della Dott.ssa Paola Zoccheddu componente esterna della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo convocata per il 12.08.2019
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 507 del 28/08/2019
Affidamento servizio mensa scolastica Comune di Osilo 2019/2022. Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett b. Dlgs. 50/2016. CIG 798410972C. Nomina commissione di gara.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 212 del 27/08/2019
RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 174/175/176/177/178 DEL 31.07.2019- INDIZIONE CONCORSI PUBBLICI
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 506 del 26/08/2019
PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità saldo 2018, Gennaio e Febbraio 2019 Cooperativa accreditata "Consorzio Network".
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 505 del 26/08/2019
Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: OSS e sollievo. Liquidazione prestazioni mese aprile - giugno 2019. Consorzio Network.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 504 del 26/08/2019
Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: OSS e sollievo. Liquidazione prestazioni mese gennaio - marzo 2019. Consorzio Network.
FINANZIARIO
num.part. 101 del 26/08/2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KIBERNETES
FINANZIARIO
num.part. 100 del 26/08/2019
PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZOINE N. 99 DEL 23/08/2019 - ACQ. NOTE DI CREDITO NN 3/FPA E 4/FPA DEL 26/08/2019.LIQUIDAZIONE FATTURE NN 5/FPA E 6/FPA DEL 26/08/2019 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D. LGS 81/2008
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 503 del 23/08/2019
Corsa all'anello 2019 - Liquidazione compenso dovuto per la prestazione professionale occasionale di mascalcia.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 502 del 23/08/2019
Corsa all'anello 2019 - Liquidazione servizio di assistenza medico sanitaria - CIG Z4429788E -
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 501 del 23/08/2019
PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Servizio di somministrazione temporanea di un anno di lavoratori inquadrati nei livelli C1 e D1 per 18H. Liquidazione mensilità periodo di Luglio 2019 alla Ditta Openjobmetis SpA. CIG Z2C2553787
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 500 del 23/08/2019
PLUS ACF. Intervento La Famiglia Cresce. Liquidazione spesa beneficiari.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 499 del 23/08/2019
PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Assunzione impegno di spesa periodo 01.07.2019 31.12.2019
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 498 del 23/08/2019
Plus Anglona Coros Figulinas. Gestione associata Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). Assunzione impegno di spesa periodo Luglio/Dicembre 2019
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 196 del 23/08/2019
"Interventi di messa in sicurezza di muri di sostegno di Osilo e San Lorenzo Valle". Assunzione impegno di spesa a favore del professionista Ing. Biddau Gian Mario per la per la progettazione definitiva, esecutiva, direzioni lavori, contabilità, misura e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e del Dott. Domenico Praticò per la redazione della relazione geotecnica (congiuntamente all'Ing. incaricato), relazione idrologica e relazione idraulica (per quanto di competenza) nell'ambito della progettazione definitiva. Importo complessivo Euro 45.390,34 oneri ed IVA compresa.
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 195 del 23/08/2019
Fornitura gasolio per i mezzi comunali utilizzati dai barracelli per la corsa all'Anello 2019. Affidamento alla Ditta Q8 di Casula Gian Gavino di Osilo. CIG:Z58296FE31
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 194 del 23/08/2019
Integrazione fornitura gasolio per la manutenzione immobili comunali e tutela del territorio. Affidamento alla Ditta Q8 di Casula Giovanni Gavino-Osilo. CIG.Z3628BC514
FINANZIARIO
num.part. 99 del 23/08/2019
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgvo n. 81/2008 per i periodi 2016/2017 e 2017/2018. Liquidazione fatture n 3/PA del 09.11.2018 di euro 5075,20 e n. 5/pa del 15.11.2018 di euro 3.806,40.
FINANZIARIO
num.part. 98 del 23/08/2019
RIMBORSO SPESE PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO AL SINDACO SIG. GIOVANNI LIGIOS
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 193 del 20/08/2019
SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, GESTIONE E CUSTODIA CIMITERI, AUSILIO MANOVRA ARST, AUSILIO A SAGRE, EVENTI E MANIFESTAZIONI, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO". CIG: 7653040066 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE - C. F. E P.IVA 02164110906, SEDE LEGALE IN VIA IV NOVEMBRE, 23 07039 VALLEDORIA (SS).
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 192 del 20/08/2019
Servizio di igiene Urbana presso il Comune di Osilo. CIG: 57667833E0. Liquidazione fattura n. 548-P del 31.07.2019 alla ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. P.IVA 02365600390 per il servizio svolto nel mese di Luglio 2019, con importo complessivo Euro 28.416,66
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 191 del 20/08/2019
Affidamento dei lavori di "Ripristino viabilità comunale Viale Sant'Antonio. CUP: E34E17002230002, CIG: 7958784453", previa consultazione di operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. a favore della ditta SO.GEN.A S.r.l con sede legale in Via Nizza n. 110, BOX 56, 00198 Roma e sede operativa in via Domus Noas snc, 07045 Ossi, P. IVA: 01408770905, e rimodulazione quadro economico di progetto.
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 190 del 20/08/2019
Integrazione impegno di spesa a favore R.G.M. Srl - C.F. e P.IVA 02058350907 per lo smaltimento dei rifiuti lignei presso l'impianto di Muros per il periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 31.10.2019. Importo Euro 1.200,00 IVA al 10% compresa. CIG: Z80268B925

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