Atti amministrativi

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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 77 del 07/06/2016
Visita medico fiscale effettuata nel mese di dicembre 2015 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 76 del 07/06/2016
Giornata di formazione organizzata dall'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas sul tema "Il Nuovo Codice dei contratti - D.Lgs 50/25016" - Assunzione impegno di spesa di Euro 100,00 e iscrizione della D.ssa Barbara Calabrese
FINANZIARIO
num.part. 68 del 07/06/2016
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI
FINANZIARIO
num.part. 67 del 07/06/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI APRILE.
FINANZIARIO
num.part. 66 del 07/06/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SGF PER FORNITURA CARTUCCE TONER PER UFFICI COMUNALI
FINANZIARIO
num.part. 65 del 07/06/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERREBIAN
FINANZIARIO
num.part. 64 del 07/06/2016
LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL SOLE
FINANZIARIO
num.part. 62 del 07/06/2016
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.
FINANZIARIO
num.part. 61 del 07/06/2016
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 179 del 06/06/2016
Servizio prelievi. Liquidazione fattura C.S.O.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 178 del 06/06/2016
L.R. 11.05.06, n. 4: attivazione piano personalizzato di sostegno. Programma sperimentale denominato "Ritornare a casa". II annualitā - RACFS3114A
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 177 del 06/06/2016
Contributi economici straordinari.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 176 del 06/06/2016
PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). Assunzione impegno di spesa periodo marzo/giugno 2016.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 175 del 06/06/2016
Progetto Home Care Premium 2014. Affidamento corsi avanzati di informatica- impegno di spesa Ente I.SO.GE.A
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 174 del 06/06/2016
Proroga inserimento in RSA UA080821F. Impegno spesa.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 173 del 06/06/2016
Servizio trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo e dell'infanzia del Comune di Osilo. Liquidazione fattura Maggio 2016.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 172 del 06/06/2016
Concessione contributo al Circolo ACLI-Sezione di Osilo per organizzazione carnevale osilese 2016. Impegno spesa.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 171 del 06/06/2016
Liquidazione di spesa per PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilitā periodo Agosto/Dicembre 2015 Cooperativa accreditata "Jolly Societā Cooperativa Sociale".
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 170 del 06/06/2016
PLUS Anglona-Coros-Figuilinas - Progetto "Vita Indipendente e inclusione nella societā"- Liquidazione spese all'Educatore del progetto Dott.ssa Devinu Maria Simonetta - Mese di Maggio 2016 CUP E31E14000570005
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 169 del 06/06/2016
PLUS Anglona-Coros-Figuilinas - Progetto "Vita Indipendente e inclusione nella societā"- Liquidazione rimborso spese di affitto - Mese di Maggio 2016. CUP E31E14000570005
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 113 del 06/06/2016
Ulteriore proroga tecnica di n. 15 giorni del contratto di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di immobili, strade, pulizia uffici, manovra pullman e gestione cimiteri alla GE.NA. Coop. Soc. A.r.l. - Onlus nelle more dell'aggiudicazione del nuovo contratto
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 112 del 06/06/2016
Liquidazione fattura n. 11 del 12/05/2016 per euro 280,60 alla Cooperativa Onlus GE.NA. di Sassari - C.F. e P.IVA 01819600907 relativa a: lavori di abbattimento albero in Largo Ferrante Aporti - CIG: Z21168BD71
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 111 del 06/06/2016
Liquidazione fattura n. FP/67 del 06/04/2016 e n. FP/89 del 06/05/2016 al Consorzio ZIR Chilivani Ozieri in Liquidazione - C.F. 81000150904 - P.IVA 00855530903 per conferimenti rifiuti urbani cod. CER 200301 dei mesi di Marzo e Aprile 2016. Importo complessivo Euro 7.881,26 - CIG: Z9F0B57558
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 110 del 06/06/2016
Liquidazione fattura n. 40 PIC del 30/04/2016 alla Societa' Verde Vita srl di Sassari - C.F. e P.IVA 01721260907 relatibva al conferimento di rifiuti urbani cod. CER 200108 presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres del mese di Aprile 2016. Importo complessivo Euro 2.707,08 - CIG: Z9F0B57558
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 109 del 06/06/2016
Riparazione Automatismo Cancello Scuole: Liquidazione fattura Ditta SA(E)TTA Impianti Elettrici di Osilo; Importo complessivo Euro 597,80; CIG : ZAC1929640

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