Atti amministrativi

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SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 189 del 16/06/2016
PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSISTENTI SOCIALI -maggio 2016
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 188 del 15/06/2016
Progetto "Vita Indipendente ed inclusione delle persone con disabilità psichica". Liquidazione spese corso formazione di base.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 187 del 15/06/2016
PLUS Anglona-Coros-Figuilinas - Progetto "Vita Indipendente e inclusione nella società"- Liquidazione indennità di viaggio ai beneficiari - Mese di Maggio 2016 CUP E31E14000570005
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 186 del 15/06/2016
PLUS Anglona-Coros-Figuilinas - Progetto "Vita Indipendente e inclusione nella società"- Liquidazione indennità inserimento occupazionale ai beneficiari - Mese di Maggio 2016. CUP:E31E14000570005
FINANZIARIO
num.part. 71 del 15/06/2016
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI MARZO.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 88 del 14/06/2016
Liquidazione giornata di formazione
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 87 del 14/06/2016
Liquidazione quietanza Lega Nazionale per la difesa del Cane - sezione di Porto Torres per custodia cani randagi del Comune mese di Maggio 2016
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 86 del 14/06/2016
Liquidazione fattura ditta LOGICA INFORMATICA S.r.l. di Sassari per fornitura servizi di telefonia. Mese di giugno 2016.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 85 del 14/06/2016
Rettifica Determinazione Settore AA.GG. n. 23 del 02.03.2016 e rideterminazione impegno di spesa
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 84 del 14/06/2016
Autorizzazione lavoro straordinario agli istruttori di Vigilanza in occassione della festa di Sant'Antonio del 13.06.2016 - Assunzone impegno di spesa
FINANZIARIO
num.part. 70 del 14/06/2016
RETTIFICA DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE N. 435 DEL REGISTRO GENERALE, N. 65 DEL SETTORE FINANZIARIO, AVENTE PER OGGETTO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERREBIAN.
FINANZIARIO
num.part. 69 del 14/06/2016
ACQUISTO ETICHETTE, CARTA E PUNTI PER CUCITRICE DALLA DITTA ERREBIAN.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 185 del 10/06/2016
Servizio Civico Comunale mese di maggio 2016. Impegno spesa e liquidazione contributi.
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 114 del 10/06/2016
Assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica. - Impegno di spesa di Euro 569,74 per la pubblicazione dell'avviso del Bando di Concorso - art. 4, comma 5 della l.R. n. 13/89 - Affidamento servizio alla Societa' A.Manzoni & C. S.P.A. - C.F. e P.IVA 04705810150. - CIG: ZC31A3D3A8
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 83 del 10/06/2016
Gestione Archivio di deposito dei documenti amministrativi del comune - Approvazione proposta operativa
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 184 del 07/06/2016
Fornitura quotidiani e riviste per la Biblioteca Comunale - Impegno spesa 2016.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 183 del 07/06/2016
PLUS COROS-ANGLONA-FIGULINAS. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 182 del 07/06/2016
Concessione contributo per viaggio di istruzione della scuola di Osilo. Impegno spesa.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 181 del 07/06/2016
Ufficio per la programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona. Liquidazione fattura noleggio fotocopiatore Ricoh Aficio MP2000SP.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 180 del 07/06/2016
L.R. 11.05.2006, n. 4: Attivazione piano personalizzato di sostegno "Ritornare a casa". Liquidazione saldo S.F.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 82 del 07/06/2016
Acquisto divise estive per gli Istuttori di Vigilanza - Deteminazione a contrarre, approvazione Disciplinare di gara e scheda tecnica - Assunzione impegno provvisorio di spesa per Euro 493,95
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 81 del 07/06/2016
Lavori urgenti di esumazione, estumulazione e smaltimento rifiuti speciali - Cimitero di Osilo e frazioni - Affidamento incarico alla Ditta EDEN di Domenico Nonna e assunzione impegno di spesa
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 80 del 07/06/2016
Liquidazione fattura ditta FOTOCERAMICA di Riggio Giuseppe per fornitura pannelli in ceramica per intitolazione nuove vie e piazza nel territorio di Osilo
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 79 del 07/06/2016
Liquidazione fattura ditta LOGICA Informatica S.r.l. per acquisto telefoni uffici comunali.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 78 del 07/06/2016
Liquidazione fattura n. 7 del 06.05.2016 trasmessa dalla Coop.Sociale GE.NA di Sassari per allestimento seggi elettorali

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