Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 13/10/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 363 del 13/10/2016 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo di Giugno 2016 Cooperativa accreditata "Airone cooperativa sociale di assistenza onlus". |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 13/10/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 362 del 13/10/2016 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità Maggio 2016 Cooperativa accreditata "Andalas de Amistade_Società Cooperativa Sociale Consortile". |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 13/10/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 361 del 13/10/2016 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità Aprile 2016 Cooperativa accreditata "Andalas de Amistade_Società Cooperativa Sociale Consortile". |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 13/10/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 187 del 13/10/2016 LAVORI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO. CUP E37D12000210002 - APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTO EX DPR 207/2010. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 13/10/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 186 del 13/10/2016 LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO. DEROGA PROFONDITA' QUOTE SOTTO SERVIZI ENEL E TELECOM |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 13/10/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 152 del 13/10/2016 SISTEMA SGATE ANCI. APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2015. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 11/10/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 360 del 11/10/2016 Inserimento minore presso struttura educativa. Liquidazione fatture. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 11/10/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 359 del 11/10/2016 Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e/o persone in situazione di povertà e di disagio. Concessione contributi Linea di intervento n. 2. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 07/10/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 185 del 07/10/2016 Liquidazione fattura n. 15/2016 alla Cooperativa Ge.Na. dell'importo di Euro 15.623,86 per il servizio di "manutenzione immobili, strade pulizia stabili, custodia cimiteri e manovra pullman" nel mese di Settembre 2016. CIG: Z4E19ABBDD |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/10/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 358 del 06/10/2016 Servizio civico Comunale Attività mese di settembre 2016. Liquidazione. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/10/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 357 del 06/10/2016 Servizio Civico Comunale, acquisto materiali di facile consumo, anticipazione economo comunale e impegno di spesa. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/10/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 356 del 06/10/2016 Home care Premium 2016. Acquisto abbonamento servizi autoformazione "Area Servizi Alla Persona" Formel srl. Liquidazione fattura 2016/197/ED. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/10/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 355 del 06/10/2016 Oneri in materia di quote sociali afferenti le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. Impegno e liquidazione GE.NA. periodo 01.01.2016-31.08.2016. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/10/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 354 del 06/10/2016 PLUS ANGLONA-COROS-FIGULINAS - Progetto "Vita Indipendente e inclusione delle persone con disabilità" - Rimborso spese di affitto relative al mese di Agosto 2016, per un importo complessivo di Euro 520,00 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 05/10/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 151 del 05/10/2016 Nucleo di valutazione Comunale - Anno 2015 - Liquidazione fattura presentata dal Dott. Arturo Bianco in qualità di esperto in tecniche di valutazione per complessivi Euro 2.321,46 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 05/10/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 150 del 05/10/2016 Gestione associata del Servizio del Nucleo di valutazione - Assunzione impegno di spesa Anno 2016 |
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| FINANZIARIO | 04/10/2016 |
FINANZIARIO num.part. 114 del 04/10/2016 FATTURE ENEL LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE. |
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| FINANZIARIO | 04/10/2016 |
FINANZIARIO num.part. 113 del 04/10/2016 FATTURE ENEL BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2016. |
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| FINANZIARIO | 04/10/2016 |
FINANZIARIO num.part. 112 del 04/10/2016 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO |
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| FINANZIARIO | 04/10/2016 |
FINANZIARIO num.part. 111 del 04/10/2016 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA ERREBIAN. |
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| FINANZIARIO | 04/10/2016 |
FINANZIARIO num.part. 110 del 04/10/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA S.G.F. PER ACQUISTO CARTUCCE TONER PER UFFICI COMUNALI. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 03/10/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 149 del 03/10/2016 Assunzione impegno di spesa e liquidazione cartella Equitalia 10220160017043042 relativa al pagamento della Tassa Concessione Governativa per servizi di telefonia mobile (TIM) |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 30/09/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 184 del 30/09/2016 Ulteriore proroga al 31/10/2016 del contratto di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli immobili comunali, strade, pulizia uffici, manovra pullman e gestione cimiteri alla GE.NA. Coop. Soc. A.r.l. Onlus nelle more dell'aggiudicazione defininitiva del nuovo servizio. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 29/09/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 353 del 29/09/2016 Intervento sostitutivo della stazione appaltante ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010 nei confronti della ditta CARTOGRAFRAFIK. Versamento quote all'INPS competente per territorio. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 29/09/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 352 del 29/09/2016 Servizio Telesoccorso. Liquidazione Gennaio/agosto 2016 |
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