Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 21/11/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 440 del 21/11/2016 Gestione Biblioteca Comunale. Liquidazione ottobre 2016 . |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 21/11/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 439 del 21/11/2016 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo AGOSTO 2016 Cooperativa accreditata "Consorzio La Sorgente Società Cooperativa Sociale a.r.l.". |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 21/11/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 438 del 21/11/2016 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo LUGLIO 2016 Cooperativa accreditata "Consorzio La Sorgente Società Cooperativa Sociale a.r.l.". |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 21/11/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 437 del 21/11/2016 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità Agosto 2016 per Cooperativa accreditata "Consorzio La Sorgente Società Cooperativa Sociale a.r.l.". |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 21/11/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 436 del 21/11/2016 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità Giugno e Luglio 2016 2016 per Cooperativa accreditata "Consorzio La Sorgente Società Cooperativa Sociale a.r.l.". |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 21/11/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 435 del 21/11/2016 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità Maggio 2016 per Cooperativa accreditata "Consorzio La Sorgente Società Cooperativa Sociale a.r.l.". |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 21/11/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 434 del 21/11/2016 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità Aprile 2016 per Cooperativa accreditata "Consorzio La Sorgente Società Cooperativa Sociale a.r.l.". |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 18/11/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 433 del 18/11/2016 Servizio prelievi 2016. Liquidazione fatture C.S.O. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 18/11/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 432 del 18/11/2016 Appalto gestione servizio mensa scolastica. Liquidazione fattura ottobre 2016. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 18/11/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 431 del 18/11/2016 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Agosto 2016 Cooperativa accreditata "Andalas de Amistade_Società Cooperativa Sociale Consortile". |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 18/11/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 430 del 18/11/2016 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Luglio 2016 Cooperativa accreditata "Andalas de Amistade_Società Cooperativa Sociale Consortile". |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 18/11/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 429 del 18/11/2016 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità Giugno e Luglio 2016 Cooperativa accreditata "Andalas de Amistade_Società Cooperativa Sociale Consortile". |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 18/11/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 428 del 18/11/2016 L. R. n. 20/97, art.11: Sussidi economici infermi di mente anno 2016. Liquidazione contributi al 30.09.2016. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 18/11/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 427 del 18/11/2016 Servizio Telesoccorso. Liquidazione settembre/ottobre 2016. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 18/11/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 426 del 18/11/2016 Progetto Home Care Premium 2014 prestazioni integrative. Integrazione quota mensile attività natatoria Associazione Progetto Albatross. Impegno spesa. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 18/11/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 425 del 18/11/2016 LL.RR. nn. 11/85 e 43/93: Provvidenze ai nefropatici. Liquidazione Ottobre 2016. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 18/11/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 225 del 18/11/2016 CAUSA CIVILE COMUNE DI OSILO VS BRESCIA IMPIANTI E P.I. MARCO PORCU - LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE RURALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CTU ING. POLETTI - € 5.544,00. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 18/11/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 224 del 18/11/2016 Lavori di Fornitura e trasporto di Tout - Venant di Cava, per la manutenzione delle strade comunali di penetrazione agraria.Procedura di affidamento alla ditta: Auto Trasporti di Casula Davide, sede legale a Sassari, |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 18/11/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 223 del 18/11/2016 Lavori di realizzazione copertura con rete di immobile oggetto di ordinanza contingibile ed urgente. Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 163/2016 alla ditta Ge Na coop Sociale a r l. onlus Via Valle Gardona n°1 07100 Sassari, per euro 1.525,00 IVA compresa |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 18/11/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 222 del 18/11/2016 Fornitura di materiale edile vario per l'esecuzione di manutenzione straordinaria ad immobili e strutture comunale . Procedura di affidamento diretto alla ditta: Eredi Figoni Francesco di Figoni Silvana & C s.a.s.. Importo complessiva comprensiva di Iva di €. 1944,28; |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 18/11/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 221 del 18/11/2016 Predisposizione adempimenti necessari per la predisposizione dell'atto di riacquisizione dell'area inserita nel Piano di Zona per l'Edilizia Economica Popolare in localita' S'Abrile assegnata ai Sigg.ri Pilloni-Musu distinta in Catasto Terreni al foglio 71 mappale 2656 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 18/11/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 220 del 18/11/2016 Redazione Piano Comunale Illuminazione. Liquidazione fattura n. 6/PA alla Societa' E.S.Co. Sardegna S.r.l. P.IVA 02012660904 quota 40% onorari per conclusione fase ricognitiva di cui al punto a.1 dell'art. 4 del disciplinare. CIG: Z111AFFFA7 - Importo complessivo Euro 4.364,67. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 18/11/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 219 del 18/11/2016 Smaltimento della frazione secca e degli ingombranti presso l'impianto di Coldianu in Ozieri. Mese di Settembre 2016 - Liquidazione fattura n. FP/258 al Consorzio ZIR Chilivani Ozieri in liquidazione C.F. 81000150904 e P.IVA 00855530903 - Importo complessivo Euro 3.957,02. Z9F0B57558 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 18/11/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 218 del 18/11/2016 Conferimento rifiuti lignei codice CER 200138 presso l'impianto di R.G.M. srl di Muros (SS) . - Mese di Settembre 2016 - Liquidazione fattura n. F000574 alla Società R.G.M. P.IVA 02058350907. Importo complessivo Euro 213,84 - CIG: Z38I3D7D53 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 18/11/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 217 del 18/11/2016 Conferimento della frazione organica codice CER 200108 presso l'impianto di compostaggio della Società Verde Vita di Porto Torres. - Mese di Settembre 2016. Liquidazione fattura n. 86 PIC alla Ditta Verde Vita Srl - P.IVA 01721260907. Importo complessivo Euro 3.176,39. CIG: Z9F0B57558 |
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