Albo pretorio
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Numero pubblicazione
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Numero atto
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Registro generale
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▼Data inizio
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Data fine
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Numero pubblicazione
37
Mittente ASCOT ASL ORISTANO
Tipo AVVISO
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Oggetto Ambulatorio ASCoT_Comune di Busachi - variazione orario turno del 02/02/ 2026
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Numero atto
Non definito
Data atto Non definita
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Registro generale
Non definito
Data registro generale Non definita
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Data inizio
28/01/2026
Data fine 12/02/2026
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Documento
Allegati 0
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Numero pubblicazione
37
Mittente
ASCOT ASL ORISTANO
Tipo
Avviso
Oggetto
Ambulatorio ASCoT_Comune di Busachi - variazione orario turno del 02/02/ 2026
Numero atto
0
Data atto
N.Registro generale
0
Data registro generale
Data inizio
28/01/2026
Data fine
12/02/2026
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Numero pubblicazione
36
Mittente RESP. AREA AMM.VA
Tipo DETERMINA
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Oggetto Liquidazione fattura in favore della Wind Tre S.p.A per il servizio di telefonia fissa, mobile e connettivitā dell'Archivio Storico Comunale. Periodo 01/11/2025 - 31/12/2025.
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Numero atto
12
Data atto 27/01/2026
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Registro generale
25
Data registro generale 27/01/2026
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Data inizio
27/01/2026
Data fine 11/02/2026
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Documento
Allegati 2
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Numero pubblicazione
36
Mittente
RESP. AREA AMM.VA
Tipo
Determina
Oggetto
Liquidazione fattura in favore della Wind Tre S.p.A per il servizio di telefonia fissa, mobile e connettivitā dell'Archivio Storico Comunale. Periodo 01/11/2025 - 31/12/2025.
Numero atto
12
Data atto
27/01/2026
N.Registro generale
25
Data registro generale
27/01/2026
Data inizio
27/01/2026
Data fine
11/02/2026
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Numero pubblicazione
35
Mittente RESP. AREA AMM.VA
Tipo DETERMINA
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Oggetto Liquidazione in favore di Wind Tre S.p.A. per il servizio di connettivitā, fonia fissa e mobile per gli uffici comunali per il periodo dal 01/11/2025 al 31/12/2025.
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Numero atto
11
Data atto 27/01/2026
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Registro generale
24
Data registro generale 27/01/2026
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Data inizio
27/01/2026
Data fine 11/02/2026
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Documento
Allegati 2
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Numero pubblicazione
35
Mittente
RESP. AREA AMM.VA
Tipo
Determina
Oggetto
Liquidazione in favore di Wind Tre S.p.A. per il servizio di connettivitā, fonia fissa e mobile per gli uffici comunali per il periodo dal 01/11/2025 al 31/12/2025.
Numero atto
11
Data atto
27/01/2026
N.Registro generale
24
Data registro generale
27/01/2026
Data inizio
27/01/2026
Data fine
11/02/2026
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Numero pubblicazione
34
Mittente RESP. SERV. FINANZIARI
Tipo DETERMINA
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Oggetto Liquidazione fattura a favore della societā Edenred Italia S.r.l. per la ricarica delle card per un totale di n. 34 buoni pasto elettronici per il personale dipendente del Comune di Neoneli. CIG B54BC5BABC
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Numero atto
11
Data atto 27/01/2026
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Registro generale
23
Data registro generale 27/01/2026
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Data inizio
27/01/2026
Data fine 11/02/2026
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Documento
Allegati 2
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Numero pubblicazione
34
Mittente
RESP. SERV. FINANZIARI
Tipo
Determina
Oggetto
Liquidazione fattura a favore della societā Edenred Italia S.r.l. per la ricarica delle card per un totale di n. 34 buoni pasto elettronici per il personale dipendente del Comune di Neoneli. CIG B54BC5BABC
Numero atto
11
Data atto
27/01/2026
N.Registro generale
23
Data registro generale
27/01/2026
Data inizio
27/01/2026
Data fine
11/02/2026
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Numero pubblicazione
33
Mittente RESP. SERV. FINANZIARI
Tipo DETERMINA
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Oggetto Liquidazione delle spese postali addebitate sul conto di credito n. 30070160-002 a favore di Poste Italiane S.p.A. - dicembre 2025. CIG Z432869907
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Numero atto
10
Data atto 26/01/2026
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Registro generale
22
Data registro generale 26/01/2026
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Data inizio
26/01/2026
Data fine 10/02/2026
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Documento
Allegati 2
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Numero pubblicazione
33
Mittente
RESP. SERV. FINANZIARI
Tipo
Determina
Oggetto
Liquidazione delle spese postali addebitate sul conto di credito n. 30070160-002 a favore di Poste Italiane S.p.A. - dicembre 2025. CIG Z432869907
Numero atto
10
Data atto
26/01/2026
N.Registro generale
22
Data registro generale
26/01/2026
Data inizio
26/01/2026
Data fine
10/02/2026
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Numero pubblicazione
32
Mittente RESP. AREA AMM.VA
Tipo DETERMINA
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Oggetto Attribuzione responsabilitā dei procedimenti alla dipendente matricola n. 3.
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Numero atto
10
Data atto 23/01/2026
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Registro generale
21
Data registro generale 23/01/2026
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Data inizio
23/01/2026
Data fine 07/02/2026
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Documento
Allegati 1
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Numero pubblicazione
32
Mittente
RESP. AREA AMM.VA
Tipo
Determina
Oggetto
Attribuzione responsabilitā dei procedimenti alla dipendente matricola n. 3.
Numero atto
10
Data atto
23/01/2026
N.Registro generale
21
Data registro generale
23/01/2026
Data inizio
23/01/2026
Data fine
07/02/2026
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Numero pubblicazione
31
Mittente RESP. SERV. FINANZIARI
Tipo DETERMINA
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Oggetto Fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia. Impegno e contestuale liquidazione in favore di AGSM AIM Energia S.p.A - dicembre 2025
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Numero atto
6
Data atto 20/01/2026
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Registro generale
16
Data registro generale 20/01/2026
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Data inizio
23/01/2026
Data fine 07/02/2026
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Documento
Allegati 2
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Numero pubblicazione
31
Mittente
RESP. SERV. FINANZIARI
Tipo
Determina
Oggetto
Fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia. Impegno e contestuale liquidazione in favore di AGSM AIM Energia S.p.A - dicembre 2025
Numero atto
6
Data atto
20/01/2026
N.Registro generale
16
Data registro generale
20/01/2026
Data inizio
23/01/2026
Data fine
07/02/2026
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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